您当前所在的位置:首页>政务公开>主动公开>资金信息

  访问量:次   字体:   打印本页

省新闻出版广电局(原省新闻出版局)

 

2013年部门决算简要说明

一、部门工作简介及职责

原贵州省新闻出版局为省政府直属机构,2014年2月原省新闻出版局与原省广电局合并,更名为省新闻出版广电局。2013年,原省新闻出版局在省委省政府的领导下,深入学习贯彻党的十八大精神,坚持正确的舆论导向和出版方向,把握新闻出版工作主动权,既抓繁荣又抓监管,完成了全年度省委省政府和国家新闻出版广电总局安排和下达的各项工作任务。主要表现在:

(一)把握正确的舆论导向,推进出版业健康发展

加强出版选题的审核和论证工作。完成了1992种图书出版选题和增补图书出版的审批,对12种重大选题进行备案。按时完成了年度音像出版选题计划的评估、论证、上报工作。建立机制,支持转型。印发了《关于加快推动我省数字出版产业发展的意见》、《关于进一步规范管理数字化出版活动的通知》。

完善公共服务体系,提高服务质量。组织参加了第二十届北京国际图书博览会并向国外版权商推介我省优秀图书。与多个国家或地区签订版权输出协议37种。将我省出版的809种图书在海口全国图书交易博览会上进行参展推销。组团参加首届中国(武汉)期刊交易博览会。

(二)进一步深化体制改革,完善市场机制,推进执法与行政监督

深化文化体制改革,壮大文化产业主体。完成了贵州日报、当代贵州等集团单位所属非时政类报刊单位的转企改制工作。建立了《贵州省出版产业发展项目库》已储备项目142个。简化审批程序,提高行政效能。编制了审批服务指南、规范了审批岗位职责、简化了审批事项申报制度。重新制定了内部资料一次性、连续性准印证,细化了登记项目。

(三)切实加强产品质量管理,确保“扫黄打非”和出版物市场监管和执法工作有序开展

加强软件管理,推进软件正版化工作。组织各市(州)、县级版权部门,举办了13期软件正版化检查整改工作培训班,对150个县级政府机关的1000多台计算机正版软件使用情况进行了检查。全年审核登记及商品生产环节、文化创意领域等行业作品191件,提升了版权公共服务水平。

突出工作重点,加强监督管理。完成对全省27家音像制品摄录制作单位的年审。了解和掌握报刊在舆论监督方面出现的倾向性和违反新闻出版法规行为,引导报刊出版单位遵守宣传纪律和有关法律法规,规范出版经营管理秩序。根据“剑网行动”要求,引导互联网经营企业开展“先授权、后传播”的版权维护自查自纠活动,完成打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品服务。

加大日常管理力度,确保执法工作到位。先后出动执法人员43854人(次),执法车辆8295台(次),对17091个店档摊点、10225个印刷复制企业进行了执法检查,取缔、关闭、捣毁非法印刷复制企业和出版物经营门店、游商、地摊、黑网吧共4051个;查出出版物行政处罚案件242起,收缴各类非法出版物219万件。删除屏蔽各种网络淫秽色情有害信息和有害出版物,捣毁制售非法出版物及印刷、贩卖非法出版物的游商、地摊,对39家出版物经营单位给予了相应的行政处罚。

(四)加强出版物产品质量管理,提高图书印刷质量

执行印刷技术标准,开展印刷产品质量检测。完成了春秋两季中小学教材教辅印刷质量监督检测。加强市场监管,确保产品质量。帮助指导基层单位加大文化市场执法检查力度,对全省701家印刷企业进行了年检。根据总局统一安排,开展了2013年“3.15”中小学教科书绿色印刷质量监督检测活动。及时召开审读工作会议,部署图书常规质量检查,审读图书50种,出版审读刊物8期,有效加强了报刊舆论导向、出版业存在问题的日常监管力度。

二、机构及人员情况

2013年决算机构数为一个,即原省新闻出版局本级。

年初在职人员61人,2013年退休2人,调出1人,调入3人,年末在职人员61人,均为公共预算财政拨款开支人员。年初离退休人数35人,2013年在职转退休2人,年末人数37人,其中:离休人员7人,退休人员30人。

三、财务状况

2013年年初结转结余5138.38万元,全年收入8728.14万元,支出8038.87万元,年末结转和结余5827.65万元。

(一)收入支出结构分析与说明

1、2013年收入8728.14万元,其中:财政拨款8717.05万元,其他收入11.09万元。

财政拨款8717.05万元中,局机关基本经费拨款898.90万元,非税收入拨款600.89万元,局机关项目经费拨款102.26万元,出版发展专项资金拨款3500万元,中央拨付民族文字出版补贴115万元,中央拨付文化产业发展专项资金3500万元。

其他收入11.09万元中,局机关账户利息收入2.74万元,出版发展专项资金账户利息收入8.35万元。

财政拨款占总收入的99.87%,其中:局机关经费占10.30%、非税收入拨款占6.88%、出版发展专项资金占40.10%、中央拨款占41.42%、其他收入占总收入的0.13%。

2、2013年支出8038.87万元,其中:局机关基本支出1309.61万元,项目支出102.26万元,拨局机关服务中心非税收入款120万元;拨付各级新闻出版局工作经费147万元;出版发展专项资金支出2744.99万元;中央拨款支出3615万元。

局机关支出(含机关服务中心非税收入)占总支出的19.06%;出版发展专项资金支出占总支出的34.15%;中央拨款支出占总支出的44.97%。

(二)本年支出与上年对比情况

局机关“三公经费”开支与上年对比情况表

从上表可以看出,我局2013年“三公经费”支出数同比均为下降,合计数同比下降42.91%,达到“三公经费”只减不增的要求。

原省新闻出版局按照《会计法》、《行政单位会计制度》及相关政策法规进行账务处理和编制会计报表,真实、完整地反映本单位全年的收、支、 存情况。在财务管理方面,我局根据省财政厅下达的部门预算“二下”数,制定本单位的全年支出预算,合理安排使用财政资金,以保障各项新闻出版行业管理工作的正常开展,较圆满完成了省委、省政府及国家新闻出版广电总局的各项工作任务。同时,结合中央八项规定要求及省委省政府相关要求,切实控制“三公经费”的支出,确保“三公经费”只减不增。另外,按照要求切实加强对出版发展专项资金的管理,对上年资金和使用作专项绩效审计,对于超期未实施项目的资金予以收回,确保每笔资金用到实处,以产生良好的绩效成果。

2014年10月20日

2013年收入支出决算总表

部门:省新闻出版广电局(原省新闻出版局)

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

8717.05

一、一般公共服务

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全

33

 

五、附属单位缴款

5

 

五、教育

34

 

六、其他收入

6

11.09

六、科学技术

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

8007.37

 

8

 

八、社会保障和就业

37

 

 

9

 

九、医疗卫生

38

 

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

 

 

12

 

十二、农林水事务

41

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

31.50

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

8728.14

本年支出合计

54

 

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

5138.38

年末结转和结余

56

5827.65

 

28

 

 

57

 

    

29

13866.52

   

58

13866.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)

 

2013年公共预算财政拨款支出决算表

部门:

省新闻出版广电局 (原省新闻出版局)

 

 

 

单位:万元

   

合计

基本支出 

项目支出

 

科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

8,038.86

1,576.61

6,462.25

 

2070501

新闻出版行政运行

1491.71

1,398.11

93.6

 

2070502

新闻出版一般行政管理事务

8.66

 

8.66

 

2070505

新闻出版出版发行

115

 

115

 

2070599

新闻出版其他新闻出版支出

147

147

 

 

2079902

宣传文化发展专项支出

2744.99

 

2744.99

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

3500

 

3500

 

2210201

住房公积金

31.5

31.5

 

 

注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表

部门:省新闻出版广电局 (原省新闻出版局)

 

 

单位:万元

2013年“三公经费”决算数

    

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

83.02

7.22

49.84

25.96

注:“2013年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

贵州省新闻出版广电局(原省广播电影电视局)2013年度部门决算和“三公经费”决算信息

 

一、部门基本情况

(一)部门简介和主要职责

根据中央及省相关政策要求,原省广播电影电视局及原新闻出版局于2014年2月份正式挂牌合并,合并后更名为贵州省新闻出版广电局。依照省人民政府办公厅黔府办发〔2009〕120号文件规定, 原贵州省广播电影电视局为省人民政府正厅级直属机构。主要职责是: (一)贯彻执行党和国家关于广播电影电视宣传和创作的方针、政策,把握正确的舆论导向和创作导向。(二)起草地方性广播电影电视和信息网络视听节目服务的法规、规章草案,执行相关技术标准,推进广播电影电视系统的体制机制改革。(三)组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程,指导全省特别是扶助老少边贫地区广播电影电视设和发展,指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。(四)拟订全省广播电影电视事业、产业发展规划,指导、协调全省广播电影电视事业、产业发展,管理全省性重大广播电影电视活动。(五)负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,指导对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作。(六)监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。(七)指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作, 负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。(八)指导、管理广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作。(九)领导贵州人民广播电台、贵州电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。(十)承办省委、省人民政府和国家广播电影电视总局交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成情况

2013年度,实际纳入省广电局部门决算汇编范围的独立核算单位为22个,其中:行政单位(局本级)1个,全额拨款事业单位(含机关服务中心(参公管理)、技术中心、监测中心、广校及16个发射台)计20个,差额拨款事业单位1个(贵州广播电视台)。

(三)部门人员构成情况

2013年底,我局及所属各单位在职人员编制人数计1968人,其中行政50人,事业1873人,工勤45人。

实有人数为1922人,其中在职人员1279人,离休人员17人,退休人员626人。

二、2013年部门预算执行情况说明

(一)年初部门预算收入批复情况

按照省财政厅黔财预[2013]25号预算批复,省广电局本级及21家直属事业单位的总收入、总支出预算额均为65,077.80万元。

(二)收入预算执行情况说明

2013年初在省财政批复省广电局的总收入预算额65,077.80万元中,原口径公共财政预算拨款收入(一般预算财政拨款)为13,620.80万元,原预算外管理转公共财政管理非税收入51,337.00万元,专户管理的非税收入为120.00万元。年末决算时,实际财政拨款收入为67,850.78万元,与年初批复预算相比,年中追加了2,772.98万元,主要为追加绩效工资、新增人员经费、死亡人员抚恤金等津贴及中央无线覆盖运行维护项目费、“村村通”工程款等项目专项经费。全年预算指标100%执行完毕。

三、“2013年收入支出决算总表”(公开01表)的说明

(一)本年决算总收入

本年决算总收入66,437.42万元,其中:财政拨款收入为66,015.78万元;财政专户管理收入116.71万元,是贵州省广播电影电视学校的学费收入上缴国库后返还收入;其他收入304.93万元,主要是局本级及所属21家单位的银行利息收入、监测中心及广播电视台收到的其他部门拨款。

(二)本年支出

本年支出:68,505.62万元,其中:1.教育支出为827.47万元,主要用于贵州省广播电影电视学校的人员经费、运行费用及改善办学条件等支出;2.文化体育与传媒支出为67,363.65万元,主要为局机关及20家直属单位(除省广校)的基本运行费用及公共服务、设备维护、更新改造等专项经费;3.住房保障支出314.50万元,为财政负担的住房公积金支出。

(三)本年结余结转

本年结余结转33,691.04万元,主要为“村村通”、“户户通”、高山无线发射台站基础设施建设等工程项目未实施完毕跨年度结转所形成。

四、“2013年公共预算财政拨款支出决算表”(公开02表)的说明

(一)2013年公共预算财政拨款情况

公共预算财政拨款收入为66,015.78万元,公共预算财政拨款支出为68,103.01万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,公共预算财政拨款结余结转为33,672.01万元,其中:上年结余结转35,759.24万元。

(二)一般预算财政拨款支出总体情况

在财政拨款总支出额70,340.62万元中,基本支出合计为25,649.23万元,占总支出的36.46% ,其中,广播影视支出为24,662.25万元,职业教育支出为672.47万元,住房改革支出314.50万元,分别占总支出的35.06%、0.96%和0.45%;项目支出合计为44,691.39万元,占总支出的63.54%,其中,广播影视支出为40,152.31万元、职业教育支出155万元、其他文化体育与传媒支出为2,549.08万元、国家电影事业发展专项资金支出为1,835.00万元,分别占总支出的57.08%、0.22%、3.62%和2.6%。

(三)按功能科目款项说明

总支出70,340.62万元,其中“中专教育”827.47万元,是贵州省广播电影电视学校运行基本经费及改善办学条件项目经费;“广播影视”支出64,814.57万元,主要是局本级及所属20家单位(除省广校外)的人员经费、办公运行经费、设备运行维护费及设备更新改造的费用,包含了基本支出经费及项目专项经费;“资助城市影院”支出1,835.00万元,是中央补助贵州城市影院建设补贴、新建影院先征后返及票房收入返还等电影事业发展专项资金;“其他文化体育与传媒支出”2,549.08万元,该款项为中央补助省网络公司贵州省广播电视网络建设三网融合NGB项目及贵州星空影业公司贵州省数字影厅影院建设项目等文化产业发展专项资金;“住房改革支出”为314.5万元,为财政负担的人员公积金。

五、2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表(公开03表)的情况及说明

(一)2013年度因公出国(境)支出

2013年度因公出国(境)支出为20.44万元,出国人次16人,为广播电视台相关人员出国支出。

(二)公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费672.42万元,占公共预算总支出总额的0.93%,其中:①公务用车购置支出为0万元;②车辆运行维护费用为672.42万元,是省广电局本级及21家直属事业单位(包含差额拨款的广播电视台)计173辆公务用车的费用,其中局机关及20家直属事业单位公车计72辆,运行维护费为178.75万元,每辆车年均运维费为2.48万元,占公共财政预算总支出的0.25%。贵州广播电视台车辆数为101辆(包含11辆直播、转播及监测车等专业车辆),公车运行费为493.67万元,每辆车年均运维费为4.89万元,占公共财政预算总支出的0.69%,主要是该单位因业务工作有其专业性和特殊性,车辆较多,且开展新闻宣传、现场直播、采访报道、节目传输、节目覆盖(落地)等,故费用支出较大。

(三)公务接待费

公务接待费共计174.34万元,占公共财政预算总支出的0.25%,其中:局本级及20家直属事业单位共计列支38.61万元,占公共财政预算总支出的0.05%;省广播电视台列支135.73万元,占公共财政预算总支出的0.19%, 主要用于来黔参加广播影视国际国内交流、考察、调研等领导、团组和专业技术人员培训等接待支出以及其他必需的公务接待支出,其中省广播电视台用于广告营销、全国卫视、地州广播电视业务交流及与相关业务单位加强合作联系等方面的支出计130多万元,仅占该台公共财政总支出35,612.5万元的0.38%。

六、部门决算公开表

详见附表(公开01表-03表)。

2014年10月16日

 

2013年收入支出决算总表

部门:贵州省新闻出版广电局(原省广播电影电视局)

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

66015.78

一、一般公共服务

30

 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交

31

 

三、事业收入

3

116.71

三、国防

32

 

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全

33

 

五、附属单位缴款

5

 

五、教育

34

827.47

六、其他收入

6

304.93

六、科学技术

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

67363.65

 

8

 

八、社会保障和就业

37

 

 

9

 

九、医疗卫生

38

 

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

 

 

12

 

十二、农林水事务

41

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

314.50

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

66437.42

本年支出合计

54

68505.62

         用事业基金弥补收支差额

26

 

                结余分配

55

 

         上年结转和结余

27

35759.24

                年末结转和结余

56

33691.04

 

28

 

 

57

 

    

29

102196.66

   

58

102196.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)

 

 

2013年公共预算财政拨款支出决算表

部门:贵州省新闻出版广电局(原省广播电影电视局)                                         单位:万元

   

合计

基本支出 

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

70,340.62

25,649.23

44,691.39

20503

职业教育

827.47

672.47

155.00

2050302

中专教育

827.47

672.47

155.00

20704

广播影视

64,814.57

24,662.26

40,152.31

2070401

行政运行

1,727.03

1,727.03

-

2070402

一般行政管理事务

120.89

-

120.89

2070403

机关服务

202.59

172.59

30.00

2070404

广播

8,791.28

6,456.17

2,335.11

2070405

电视

32,361.47

16,016.32

16,345.15

2070406

电影

76.39

-

76.39

2070407

广播电视监控

1,289.85

181.92

1,107.93

2070499

其它广播影视支出

20,245.07

108.23

20,136.84

20707

国家电影事业发展专项资金支出

1,835.00

-

1,835.00

2070702

资助城市影院

1,835.00

-

1,835.00

20799

其它文化体育与传媒支出

2,549.08

-

2,549.08

2079999

其它文化体育与传媒支出

2,549.08

-

2,549.08

22102

住房改革支出

314.50

314.50

-

2210201

住房公积金

314.50

314.50

-

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表

部门:贵州省新闻出版广电局(原省广播电影电视局)

 

单位:万元

2013年“三公经费”决算数

    

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

867.20

20.44

672.42

174.34

注:“2013年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。