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 省新闻出版局2013年财政预算及三公经费预算信息

一、 部门概况

省新闻出版局为省人民政府直属机构,它的主要职责是:(一)贯彻执行国家有关新闻出版、著作权管理的方针、政策和法律、法规;(二)拟订全省新闻出版业的发展规划、调控目标和产业政策并指导实施;(三)对新闻出版、印刷、发行、复制单位和从事出版活动的民办机构进行行业监督管理。承办由新闻出版总署审批的项目审核工作,审批全省新闻出版行业管理项目;组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动,实施准入和退出管理;(四)审核全省报纸开版、刊期和期刊开本、刊期等项目的变更、记者站的设立和管理记者证,组织查处重大新闻违法活动;(五)组织开展出版物内容监督管理,指导重要文件文献、重点出版物的出版、印制和发行等;(六)负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核报批和监督管理;(七)拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;(八)负责全省著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件,负责著作权涉外管理。

省新闻出版局有事业单位三个,分别为:1、贵州省出版产品质量技术检验检测中心,财政全额预算管理;2、贵州省出版物市场稽查队,财政全额预算管理;3、贵州省新闻出版局(贵州省版权局)机关服务中心,财政全额预算管理。

省新闻出版局行政编制39名,事业编制33名。在职实有人数62人。离退休人员35人,离休7人,退休28人。

一、 部门预算安排情况

2013年部门预算4993.4万元,其中:公共财政预算拨款收入4294.2万元,占总收入的86%,原预算外管理转公共财政管理非税收入699.20万元,占总收入的14%。

支出4993.4万元中,基本支出1218.60万元,其中:文化体育与传媒支出1187.10万元,用于机关日常支出,住房保障支出31.50万元,为公积金支出。项目支出3774.80万元中,文化体育与传媒支出3774.80万元,其中:274.8万元为“扫黄打非”、版权办案、出版物质量检测等项目经费;3500万元为出版发展专项资金,主要用于我省重点图书出版补贴、中小学教材印刷设备技术改造、报纸期刊补贴、农家书屋建设等。

2013年省新闻出版局“三公经费”预算情况为:接待费60万元,同比下降13.65%;公务用车运行维护费50万元,同比下降11.3%。

特此说明。

贵州省新闻出版局  

二0一三年四月二十八日

 

贵州省新闻出版局2013年度部门预算收支预算总表:

单位:万元

     备注
项目 预算数 项目 预算数
 一、公共财政预算拨款收入 4,993.40  一、文化体育与传媒 4,961.90  
 1、原口径公共财政预算拨款收入 4,294.20  二、住房保障支出 31.50  
 2、原预算外管理转公共财政管理非税收入 699.20      
 二、专户管理的非税收入        
 三、政府性基金预算收入        
 四、其他收入        
         
         
         
         
         
收入合计 4,993.40 支出合计 4,993.40  

说明:

1、原口径公共财政预算拨款收入指原一般预算拨款收入。

2、原预算外管理转公共财政管理非税收入指财预[2010]88号文件印发后纳入公共财政预算管理的非税收入。

3、专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。

 

贵州省新闻出版局2013年度部门预算公共财政预算支出表:

单位:万元

科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注
         
合计 4,993.40 1,218.60 3,774.80  
 207   文化体育与传媒 4,961.90 1,187.10 3,774.80  
 207 05 新闻出版 1,461.90 1,187.10 274.80 "扫黄打非".版权办案.出版物质量检测等项目经费
 207 99 其他文化体育与传媒支出 3,500.00   3,500.00 出版发展专项资金
 221   住房保障支出 31.50 31.50    
 221 02 住房改革支出 31.50 31.50    

说明:

1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

贵州省新闻出版局2013年度“三公经费”公共财政拨款支出情况表

单位:万元

项目 2013年年初预算数 “三公经费”支出占
公共财政预算支出的比重
备注
合计      
 一、 因公出国(境)费 ___    
 二、公务接待费 60.00 0.05  
 三、公务车购置及运行费 50.00 0.42  
 1、公务车运行维护费 50.00 0.42  
 2、公务车购置 ——    

说明:

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。